质量管理体系相关文件
核心体系文件:包含质量手册(明确质量方针、组织架构、职责权限等)、程序文件(至少涵盖设计开发、采购控制等 25 项标准要求的程序文件),以及作业指导书、工艺规程等实操性文件。
体系运行记录:内部审核报告及对应的整改闭环记录;管理评审报告及后续改进措施文件;质量目标达成情况统计表,以此证明体系试运行满 3 个月且运行有效。
业务与生产支撑材料
业务关联证明:军品订单、科研生产任务书,民营企业通常还需提供装备主管部门或军事代表机构出具的推荐意见书;《产品所在阶段情况调查表》,若涉及多个军方用户需分别提供。
生产流程与设备资料:产品实现流程图,清晰展示生产全流程及关键控制点;主要设备一览表,同时附上设备台账、维护保养记录,以及计量器具的检定或校准证书。
全流程业务记录:采购环节的合格供方名录、评价记录及采购合同;生产环节的关键过程参数监控记录、首件检验和终检验记录;设计开发环节的产品需求规格书、设计验证报告、技术状态变更记录等。
申请与受理阶段(1 - 2 周):企业向合规认证机构提交申请材料后,机构会在 5 - 10 个工作日内审核材料的完整性与合规性,确认受理后双方签订认证合同,明确后续审核安排,此阶段耗时相对固定。
评估审核效率与周期,适配业务节点
审核周期直接影响企业获取军品订单的进度,需结合自身项目时间规划选择。部分机构审核排期和流程差异较大,若企业有紧急军品交付需求,可优先考虑审核的机构;若时间充裕,追求高认可度,可选择流程规范但周期稍长的机构。